1.2022年,在上级主管部门和局领导的正确指导和大力支持下,审计科牢固树立法治思维,严格依照《审计法》《审计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规,依照法定程序、在法定职责权限范围内开展内部审计工作,全年共完成各类审计项目19个,其中财务收支审计6项,经济责任审计2项,专项审计11项,审计金额达11.1108亿元,共发现审计问题60条,提出合理化意见及建议43余条。
2.2022年9月及11月,审计科按照年初工作安排分别到宁强公路段和城固公路段开展段长任期经济责任审计,坚持在审计一线把法治宣传融入审计过程、问题整改等各项工作中,积极向基层单位宣传与审计有关的政策和法律法规,增强自觉接受审计监督并监督审计人员依法审计的意识,同时强化领导干部的经济责任意识、自我约束意识。
3.今年,审计科一方面持续加强对习近平法治思想以及《宪法》《民法典》及《审计法》等法律法规的学习,提升法律素养和法律意识。另一方面强化审计业务学习,引导审计人员紧密结合审计实务,深入学习研究与审计工作密切相关的法律法规,切实掌握解决问题、开展工作的方法和思路,始终坚持在法治的轨道上履行内部审计监督职责。
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